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广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2026年单位预算公开

2026-03-04 11:36     来源:广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心     作者:
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第一部分:单位概况

第二部分:广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2026年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2026年单位预算公开报表


第一部分:单位概况

一、单位主要职能

主要负责自治区文化和旅游厅官方网站和政务新媒体平台(微信公众号、视频号、抖音、今日头条号、微博、快手等)的运维管理,专职开展全区文化和旅游系统政务新闻内宣、外宣和文化旅游产品(形象)线上宣传推广;组织开展文化和旅游创新发展研究;负责文化和旅游信息化建设。

二、机构设置情况

2025年末广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心为广西壮族自治区文化和旅游厅所属公益一类事业单位,机构规格为正处级,核定事业编制7名。内设综合部、采编部、视频部、网络与新媒体部等机构。与2024年度相比增减0。

第二部分:广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入303.85万元,总支出303.85万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长19.64万元,增长6.91%,收入增加原因:一是文化和旅游厅官方网站功能服务提升项目原由厅机关办公室负责,现划拨归广西文化和旅游创新发展中心负责,主要内容1.发布解读栏目优化:完善主动公开事项目录、实现文旅特色数据可视化、优化公开信息适配功能;2.查询服务升级优化:优化政务服务机构查询、新增机构信息导出功能;3.互动交流功能完善:开展在线访谈基础建设、开发征集调查模板;4.基础智慧应用优化:升级智能搜索、配置简易智能问答、实现热门问题置顶;5.文旅便民特色功能:新增文旅应急服务、整合惠民信息。二是补充运转公用经费较之2025年广西文化旅游政务新媒体素材库建设项目新增聘用人员劳务费及维持办公运转费用。三是新增中央人才专项经费。总支出较上年增长6.91%,一是新增中央人才专项经费;二是208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出由于工资调标后较上年增加,对应计提的五险二金较上年增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入303.85万元,较上年增长19.64万元,增长6.91 %,主要原因:一是文化和旅游厅官方网站功能服务提升项目原由厅机关办公室负责,现划拨归广西文化和旅游创新发展中心负责,主要内容1.发布解读栏目优化:完善主动公开事项目录、实现文旅特色数据可视化、优化公开信息适配功能;2.查询服务升级优化:优化政务服务机构查询、新增机构信息导出功能;3.互动交流功能完善:开展在线访谈基础建设、开发征集调查模板;4.基础智慧应用优化:升级智能搜索、配置简易智能问答、实现热门问题置顶;5.文旅便民特色功能:新增文旅应急服务、整合惠民信息。二是补充运转公用经费较之2025年广西文化旅游政务新媒体素材库建设项目新增聘用人员劳务费及维持办公运转费用。三是新增中央人才专项经费。我中心收入主要包括:中央补助11.52万元,自治区本级292.33万元,一般债券收入0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算303.85万元,基本支出预算142.33万元,占总支出预算46.84%,同比减少20.98万元,下降12.84%;项目支出161.52万元,占总支出预算53.16%,同比增加40.62万元,增长33.6%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)其他文化和旅游支出类281.10万元,占支出总预算92.51%,同比增加4.2万元,增长1.52%;增加的主要原因是:一是文化和旅游厅官方网站功能服务提升项目原由厅机关办公室负责,现划拨归广西文化和旅游创新发展中心负责,主要内容包括1.发布解读栏目优化:完善主动公开事项目录、实现文旅特色数据可视化、优化公开信息适配功能;2.查询服务升级优化:优化政务服务机构查询、新增机构信息导出功能;3.互动交流功能完善:开展在线访谈基础建设、开发征集调查模板;4.基础智慧应用优化:升级智能搜索、配置简易智能问答、实现热门问题置顶;5.文旅便民特色功能:新增文旅应急服务、整合惠民信息。二是补充运转公用经费较之2025年广西文化旅游政务新媒体素材库建设项目新增聘用人员劳务费及维持办公运转费用。三是新增中央人才专项经费。

(2)社会保障和就业支出类13.11万元,占支出总预算4.31%,同比增加9.53万元,增长266.20%;增加的主要原因是工资调标后较上年增加,对应计提的社会保障和就业支出较上年增加。

(3)卫生健康支出3.68万元,占支出总预算1.19%,同比增加2.58万元,增长234.55%;增加的主要原因是工资调标后较上年增加,对应计提的卫生健康支出较上年增加。

(4)住房保障支出类5.97万元,占支出总预算1.96%,同比增加4.18万元,增长233.52%。增加的主要原因是工资调标后较上年增加,对应计提的住房保障支出较上年增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出预算142.33万元,占总支出预算46.84%,同比减少20.98万元,下降12.84%。其中:

①工资福利支出(类)129.79万元,占基本支出预算91.19%,同比减少18.31万元,下降12.36%。减少的主要原因是编制2026年年初预算时,2025年7月新考入编3人因工资核定表没有出来,无法纳入2026年预算编制。

②商品和服务支出(类)6.89万元,占基本支出预算4.84%,同比减少2.37万元,下降25.59%。减少的主要原因是编制2026年年初预算时,2025年7月新考入编3人因工资核定表没有出来,无法纳入2026年预算编制。

③对个人和家庭的补助支出(类)5.65万元,占基本支出预算3.97%,同比减少1.35万元,下降19.28%。减少的主要原因是编制2026年年初预算时,2025年7月新考入编3人因工资核定表没有出来无法纳入2026年预算编制。

(2)项目支出预算

项目支出161.52万元,占总支出预算53.16%,同比增加40.62万元,增长33.60%。增加原因说明:一是文化和旅游厅官方网站功能服务提升项目原由厅机关办公室负责,现划拨归广西文化和旅游创新发展中心负责,主要内容包括:1.发布解读栏目优化:完善主动公开事项目录、实现文旅特色数据可视化、优化公开信息适配功能;2.查询服务升级优化:优化政务服务机构查询、新增机构信息导出功能;3.互动交流功能完善:开展在线访谈基础建设、开发征集调查模板;4.基础智慧应用优化:升级智能搜索、配置简易智能问答、实现热门问题置顶;5.文旅便民特色功能:新增文旅应急服务、整合惠民信息。二是补充运转公用经费较之2025年广西文化旅游政务新媒体素材库建设项目新增聘用人员劳务费及维持办公运转费用。三是新增中央人才专项经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元,较上年增长(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元,较上年增长(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.89万元,同口径比2025年增加11.02万元,增长1266.67%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元与上年持平,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。(三)公务接待费2026年预算安排0万元,与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关(事业单位)运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关(事业单位)运行经费预算6.89万元,较上年减少2.37万元,下降25.59%,减少的主要原因是主要原因是编制2026年年初预算时,2025年7月新考入编3人因工资核定表没有出来,无法纳入2026年预算编制,导致公用经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目4个,预算资金161.52万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

文化和旅游厅官方新媒体账号运营提升项目

100

坚定不移建设网络强国、数字中国,持续深化“互联网+旅游”,进一步打造高质量的广西文化和旅游厅官方新媒体平台。根据官方新媒体平台特点及现有用户群体性质,从内容的生产、加工、传播三个方面进行优化及提升,持续提高政务微博、微信公众号、微信视频号、今日头条号、抖音号、快手号的活跃度,增加各平台原创内容占比及曝光度,扩大平台在公众中的积极影响,全面提升账号的内容传播与渗透力。通过广西文化和旅游厅官方新媒体平台整体影响力的提升,不断推动广西文化旅游出圈出彩,持续打响“秀甲天下 壮美广西”品牌,为全区旅游业高质量发展提供强大动力,为建设文化旅游强区、打造广西世界旅游目的地赋能添彩。


第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、事业单位相关运行经费:为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表(详见附件)

二、部门收入总体情况表(详见附件)

三、部门支出总体情况表(详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出表(详见附件)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表(详见附件)

八、政府性基金预算支出表(详见附件)

九、国有资本经营预算支出情况表(详见附件)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(详见附件)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(详见附件)

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