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广西壮族自治区民族文化艺术研究院2026年单位预算公开

2026-03-03 11:32     来源:广西壮族自治区民族文化艺术研究院     作者:
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第一部分:单位概况

第二部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2026年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2026年单位预算公开报表


第一部分:单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区民族文化艺术研究院是自治区文化和旅游厅直属公益一类事业单位,前身为1951年成立的广西省戏曲改进委员会和1985年成立的广西壮族自治区艺术研究所。2001年改为现名。             

(一)负责民族文化艺术、文化产业发展以及非物质文化遗产保护的学术研究、考察等工作。

(二)负责承担广西文化产业研究中心、国家艺术基金广西项目管理办公室具体工作。

(三)承担“山水实景演出研究”“民族文化精品走东盟平台建设研究”“村级公共服务中心可持续发展的广西模式”“广西壮锦特色文化产业发展研究”“生态位视域下的广西侗族地区戏剧艺术生态研究”“广西壮族民间多元信仰体系之仪式音乐研究”等一批国家级和省部级科研项目。获得国家艺术基金资助项目“民族八省区戏剧评论骨干人才培训”“广西特色乐器制作工艺人才培养”“广西民族文化旅游演艺策划管理人才培养”以及广西艺术基金资助项目“坭兴陶经营管理骨干人才培养”“广西少数民族戏剧音乐演奏人才培训”。出版《广西戏曲史散论》《广西北部湾经济区文化发展研究》《广西特色文化丛书》《广西地方特色文化专项调研报告》《广西文化产业发展报告》等一批专著,创作歌曲《赶圩归来啊哩哩》、动漫音乐剧《跟斗小子》等一批民族艺术精品。

(四)主办公开发行期刊《民族艺术》《歌海》,其中《民族艺术》为国家社科基金资助期刊、CSSCI和全国中文核心期刊,在艺术学领域具有较高影响力和知名度。收藏有广西各民族民间音乐、舞蹈、戏曲等一批艺术档案。

二、机构设置情况

广西壮族自治区民族文化艺术研究院共有内设机构7个。其中:

(一)办公室

负责全院日常工作的规划、组织和协调,负责党务、行政、人事、财务、老干、计生、妇女、后勤保障、信息资料保护利用等工作。

(二)文化遗产研究部

主要负责广西文化遗产的研究工作。

(三)民族艺术研究部

主要负责民族民间艺术与舞台艺术的研究工作。承担国家艺术基金广西项目管理办公室的日常工作。

(四)文化产业研究部

主要负责文化产业的理论研究和项目策划工作。

(五)文献信息部

主要承担文化艺术领域文献信息的研究、整合等工作。

(六)民族艺术编辑部

主要负责编辑出版《民族艺术》。

(七)歌海编辑部

主要负责编辑出版《歌海》。


第二部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1188.65万元,我单位总支出1188.65万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加142.53万元,增长13.62%,主要原因是基本支出人员福利增加及项目收入增加。总支出较上年增加142.53万元,增长13.62%。支出增加的主要原因为基本支出基本工资总量及社保增加、项目支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1188.65万元,总收入较上年增加142.53万元,增长13.62%,主要原因是基本支出人员福利增加及项目收入增加。单位收入主要包括:

1.一般公共预算收入1108.45万元,同比增加173.33万元,增长18.54%。增长的原因为人员福利及项目收入增加。

2.单位资金收入48万元,同比增加5万元,增长11.63%。增长原因为刊物版权收入增加。

3.上年结转结余32.2万元,同比减少35.8万元,下降52.65%。减少原因为上年结转资金不断盘活使用导致。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1188.65万元,较上年增加142.53万元,增长13.62 %,主要原因为基本支出基本工资总量及社保增加、项目支出增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算900.78万元,占本年支出预算75.78%,同比增加20.44万元,增长2.32%。其中:

人员经费预算825.91万元,占基本支出预算91.69%,同比增加14.95万元,增长1.83%。其中:工资福利支出预算758.90万元,占基本支出预算84.25%,同比增加15.15万元,增长2.04%;增长原因为基本工资总量增加导致。对个人和家庭的补助预算67.01万元,占基本支出预算7.44%,同比减少0.21万元,下降0.31%。减少原因为退休人员去世一人,导致退休费减少。

公用经费(商品和服务支出)预算74.87万元,占基本支出预算8.31%,同比增加5.49万元,增长7.91%。其中:其他商品和服务支出科目预算23.98万元,占公用经费预算32.03%,原因是2026年残疾人保障金由项目支出挪至公用经费导致增长。

项目支出预算287.87万元,占本年支出预算24.22%,同比增加122.09万元,增长73.65%。

支出增加的原因为本年度项目内容增多导致支出预算增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.42万元,同口径比2025年减少0.21万元,下降5.79%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排3万元,比上年减少0.21万元,下降6.54%,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

公务用车运行维护费2026年预算安排3万元,比上年减少0.21万元,下降6.54%,减少的主要原因是按照要求进行压减。

(三)公务接待费2026年预算安排0.42万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

七、机关运行经费安排情况说明

我事业单位运行经费主要包括办公费、差旅费、邮寄费、水电费等。我单位2026年事业单位运行经费预算74.87万元,较上年增加5.49万元,增长7.91%,增长的主要原因是2026年残疾人保障金由项目支出列入公用经费导致增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额34.72万元。其中:货物类采购5.5万元、工程类采购0万元、服务类采购29.22万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目6个,预算资金287.87万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

民族文化艺术研究事业类项目

176.89

本年度投入176.89万元,通过完成乡村振兴工作、“刊物编辑出版及广西地方特色文化艺术研究”等4个项目工作,达成落实该院相关职能的目标,解决民族文化艺术、文化产业以及非物质文化遗产学术研究高质量发展的问题。

民族文化艺术研究院发展专项经费

50

本年度投入 50万元保障相关活动按质按量完成,通过推动文艺理论建设以及加强文艺评论工作,达成助力广西艺术理论和文艺评论事业长远发展目标,解决广西文艺事业发展问题。


第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表(详见附件)

二、单位收入总体情况表(详见附件)

三、单位支出总体情况表(详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费(详见附件)

八、政府性基金预算支出情况表(详见附件)

九、国有资本经营预算支出情况表(详见附件)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(详见附件)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(详见附件)

关联文件:

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