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广西壮族自治区民族文化艺术研究院2025年单位预算公开

2025-02-12 17:14     来源:广西壮族自治区民族文化艺术研究院     作者:
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第一部分:单位概况

第二部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2025年单位预算公开报表


第一部分:单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区民族文化艺术研究院是自治区文化和旅游厅直属公益一类事业单位,前身为1951年成立的广西省戏曲改进委员会和1985年成立的广西壮族自治区艺术研究所。2001年改为现名。             

(一)负责民族文化艺术、文化产业发展以及非物质文化遗产保护的学术研究、考察等工作。

(二)负责承担广西文化产业研究中心、广西非物质文化遗产研究中心具体工作。

(三)承担了 “山水实景演出研究”“民族文化精品走东盟平台建设研究”“村级公共服务中心可持续发展的广西模式”“广西壮锦特色文化产业发展研究”“生态位视域下的广西侗族地区戏剧艺术生态研究”“广西壮族民间多元信仰体系之仪式音乐研究”等一批国家级和省部级科研项目

(四)主办公开发行期刊《民族艺术》《歌海》以及《演出》内刊,其中《民族艺术》为国家社科基金资助期刊、CSSCI和中文核心期刊,在艺术学领域具有较高影响力和知名度。收藏有广西各民族民间音乐、舞蹈、戏曲等一批艺术档案。

二、机构设置情况

广西壮族自治区民族文化艺术研究院共有内设机构7个。其中:

(一)办公室

负责全院日常工作的规划、组织和协调,负责党务、行政、人事、财务、老干、计生、妇女、后勤保障、信息资料保护利用等工作。

(二)文化遗产研究部

主要负责广西文化遗产的研究工作。

(三)民族艺术研究部

主要负责民族民间艺术与舞台艺术的研究工作。承担国家艺术基金广西项目管理办公室的日常工作。主办《演出》内刊。

(四)文化产业研究部

主要负责文化产业的理论研究和项目策划工作。

(五)公共文化研究部

主要负责公共文化的理论研究和实践工作。

(六)民族艺术编辑部

主要负责编辑出版《民族艺术》。

(七)歌海编辑部

主要负责编辑出版《歌海》。

第二部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1046.12万元,总收入较上年减少102.71万元,下降8.94%,其中:

1.一般公共预算收入935.12万元,同比减少50.94万元,下降5.17%。

2.单位资金收入43万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.上年结转结余68万元,同比增加(减少)51.77万元,增长(下降)43.22%。减少原因为上年结转资金不断盘活使用导致。

收入减少原因的说明:

一般公共预算拨款收入减少原因是绩效工资总量核定数减少导致。

上年结转结余减少原因为上年结转资金不断盘活使用导致。

我单位总支出1046.12万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总支出较上年下降8.94%,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207文化旅游体育与传媒支出类科目支出812.11万元,占本年支出预算77.63%,同比减少102.85万元,下降11.24%。

208社会保障和就业支出类科目支出136.11万元,占本年支出预算13.01%,同比减少6.78万元,下降5.24%。

210卫生健康支出类科目支出37.35万元,占本年支出预算3.57%,同比减少2.53万元,下降6.35%。

221住房保障支出类科目支出60.56万元,占本年预算5.79%,同比减少4.1万元,下降6.35%。

支出减少的主要原因是为基本支出绩效工资总量减少及社保等减少、项目支出内容减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1046.12万元,总收入较上年减少102.71万元,下降8.94%,其中:

1.一般公共预算收入935.12万元,同比减少50.94万元,下降5.17%。

2.单位资金收入43万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.上年结转结余68万元,同比增加(减少)51.77万元,增长(下降)43.22%。减少原因为上年结转资金不断盘活使用导致。

收入减少原因的说明:

一般公共预算拨款收入减少原因是绩效工资总量核定数减少导致。

上年结转结余减少原因为上年结转资金不断盘活使用导致。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1046.12万元,较上年减少102.71万元,下降8.94 %,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算880.34万元,占本年支出预算84.15%,同比减少50.94万元,下降5.46%。其中:

人员经费预算810.96万元,占基本支出预算92.12%,同比减少51.03万元,下降5.92%。其中:工资福利支出预算743.75万元,占基本支出预算84.48%,同比减少49.32万元,下降6.22%;减少原因为绩效工资总量减少导致。对个人和家庭的补助预算67.22万元,占基本支出预算7.64%,同比减少1.71万元,下降2.48%。减少原因为绩效总量减少导致工资福利减少,同时导致计提其他对个人和家庭的补助基数减少。

公用经费(商品和服务支出)预算69.38万元,占基本支出预算7.88%,同比增加0.1万元,增长0.14%。其中:其他商品和服务支出科目预算21.95万元,占公用经费预算31.64%,原因是2024年公用经费预算中的“三公”两费进行了压减,2025年压减力度减少。

项目支出预算165.78万元,占本年支出预算15.84%,同比减少51.77万元,下降23.80%。

支出减少的原因为本年度项目内容减少,导致支出预算减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.63万元,同口径比2024年增加0.23万元,增长3.22%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排3.63万元,比上年增加0.23万元,增长6.76%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

公务用车运行维护费2025年预算安排3.63万元,比上年增加0.23万元,增长6.76%,增加的主要原因是2025年压减力度减弱。

(三)公务接待费2025年预算安排0.42万元,比上年增加0.04万元,增长10.53%,增加的主要原因是2024年公务接待费进行了压减。

七、机关运行经费安排情况说明

我事业单位运行经费主要包括办公费、差旅费、委托业务费、水电费等。我单位2025年事业单位运行经费预算69.38万元,较上年增加0.1万元,增长0.14 %,增长的主要原因是2025年三公经费压减幅度小于2024年度。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额29.6万元。其中:货物类采购5.4万元、工程类采购0万元、服务类采购24.2万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目4个,预算资金165.78万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

“广西民族文化艺术研究”项目经费

58

实现形成课题研究成果,助力实现文化传承与产业发展双丰收,推动民族文化产业健康发展。

刊物及课题相关经费

92

实施方案为两个编辑部接受中外优秀作者投递的稿件,组织业内专业人士对稿件进行筛选,选定拟出版的稿件再进行编辑和校对,保障刊物按时按质发行。


第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表(详见附件)

二、单位收入总体情况表(详见附件)

三、单位支出总体情况表(详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费(详见附件)

八、政府性基金预算支出情况表(详见附件)

九、国有资本经营预算支出情况表(详见附件)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(详见附件)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(详见附件)

关联文件:

    相关链接: